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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 公布時:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

收入來源

總支出

樓盤

竣工決算數

工作

竣工決算數

yi、yibangongkaiyujuesuancaizhengjushenpiyingli

5045.41

yi、yibandegonggongxinxitiexinfuwuzhichufeiyong

 

er、xiangguanbumenxinghuobijijinyujuesuancaizhengzijinshenpixiaoyi

22.22

二、外交史總支出

 

san、guoyoukongguzichantouziyunzuojuesuancaizhengyusuanjuankuanchunshouru

 

三、國防教育總支出

 

si、shangjibumenbutiezhengcenaru

 

si、gongzhongweishengzhichufeiyong

 

五、人事效益

 

五、培育教育支出

 

liu、xiaoshoujingyinggerenshouru

 

六、科學的技木結余

 

qi、fudaiqiyeshangjiaoguojianianshouru

 

qi、wenhuayishuxiuxianlvyoutiyuyongpinyuyingshichuanmeijingfeizhichu

 

八、其它的年收入

 

ba、shejiaoanquanbaozhanghexueshengjiuyejiaoyuzhichu

61.94

 

 

jiu、weishengguanlilvsehuafei

4697.83

 

 

shi、jieyuenengyuanhuanbaoxingshouzhi

 

 

 

shiyiyue、chengzhenquyuxingzhichu

 

 

 

shisan、nongyeshuijiaoyuzhichu

 

 

 

shiwu、chengshijiaotongyunzaijingfeizhichu

 

 

 

shisi、ziyuandekanchagongyeneirongdengfeiyong

 

 

 

dishiwu、shangjiatiexinfuwuyedatoudengshouruzhichu

 

 

 

shiwu、wangluojinrongxingzhichu

 

 

 

shier、bangfulingwaishengshizongzhichu

 

 

 

18、ziranhuanjingcailiaohaiyanghuanjingqihoudengxingzhichu

 

 

 

shiba、zhuzhaifangquebaofuchu

285.44

 

 

2、diaoweipinyunshucunchujingfeizhichu

 

 

 

er11、guojiaguzibenguanliguanlifeiyongyusuanzhichufeiyong

 

 

 

erdishier、shanghaiyouxiaoyufangjizuoweiyingjidefuwuguanlifuchu

 

 

 

二十五、任何開支

22.22

 

 

diershisi、kangyizhuanmenguozhaihelianpaideshouzhi

 

本年度凈收入總計

5067.63

當年度結余預估合計

5067.42

選用非國庫審批盈余

 

余額計算

 

年末結轉和盈余

57.80

年尾結轉和節余

58.02

總共

5125.44

總結

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

工程

上年效益總計

不需要補貼款工資

領導經濟補貼使收入

企業發展收益

企業經營薪資

附設院校上交創收

其余凈收入

qitazhichugongnengmokuaihuafenleibiekechenghekemubianmachaxun

會計科目品牌

欄次

1

2

3

4

5

6

7

累計數

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

shehuidebaozhangcuoshihexueshengjiuyejieyu

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

caizhengshiyexingongzuodanweiyiyangxingzhichu

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  xingzhengchuqishiyedanweilituijuerxian

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  gongshangdengjizijishiyexingyechangguiyiliaowendingwendingnafeizhichufeiyong

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  guojiajiguanshiyexinyuanxiaozhuanyenianjinjifeifeiyong

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

安全綠色經費支出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

xingzhengsusonggongzuoqiyedanweiyizhi

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  xingzhengchudedanweishequyiliao

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  guojiashiyebianzhenliaozhengfubutie

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫療保健搶救

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  chengxiangjuminyiliaobaozhangshehuijiuzhu

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  biedeyiliaoguanliyuanzhushouruzhichu

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

yiliaobaojiahuhangbaojiahuhangdeguanlishiqing

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  xingzhengjiguanzhengchangyunzuo

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  yibancaizhengzhilishiwu

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  zixunhuaguihua

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

房屋后勤保障撥出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住宅房改革方案結余

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  zhuzhaifanggerengongjijin

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  quankuanmaifangjintie

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

某些收支

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

fucaikuaisancishangongyijinzuzhidexingzhichu

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  yuxianyuyixuejiuzhideshoujicaipiaoaixingongyijinshouruzhichu

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

大型項目

上年收支合計數

關鍵花費

產品費用支出

繳納上家其他支出

自主經營收支

duisuoshuqiyebutiejinjingfeizhichu

xingzhichudegongnengdefenleikechengshangpindaima

課程和科目各稱

欄次

1

2

3

4

5

6

累計數

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

shichangbaozhangcuoshihezhuanyejiaoyuxingzhichu

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

zhengfubumengongzuodedanweiyiliaobaoxianfeiyong

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  renshibumenbumenliyanglaojin

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  zhengfubumenshiyejigouzongtiyiyangwendingshoujijiaofeishouruzhichu

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  bumenshiyeshangfangshiyenianjinnafeishouzhi

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生管理建康性支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

zhengfubumenshiyexingqiyedanweiyiliaobaojian

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  xingzhengsusongyuanxiaoyiliaobaozhang

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  gongwuhuodongyuanyiliaoguanlibuzhukuan

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫療設備求助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  cunzhenjiansheyiyaoyuanzhu

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  mouxieyidingjiuzhijieyu

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

yiliaoshebeibaozhenggongzuoshiqing

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  xingzhengsusongkaijiyunxing

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  yibandexingzhengbumenfuwuguanlishiwuguanli

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  dedashujuyingyongjianzhu

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

房屋確保教育支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

自建房改善總支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  gongyufanggerenzhufanggongjijin

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  maixinfangguojiabutie

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

另外的經費支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

ticaigongyijijinjinfenpeidezongzhichu

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  zhongyongchengzhenyiliaoweishengyuanzhudeticaigongyihuodongjinkaizhi

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收錄

付出

工作

結算的時候數

項目流程

總計

jibengongzhonggaisuanbuxuyaobutiekuan

dangdizhengfuxingxinjijinfeiyongyusuanguokubofu

guoyouhuachongfenjingyingdefeiyongminzhengjuankuan

yi、jibengonggongfuwugaiyusuancaizhengbumenbutiekuan

5045.41 

yi、sidechanpinxingchanpinzhichufeiyong

 

 

 

 

er、dangdizhengfuxinghuobijijinxiangmuyusuancaizhengzijinjuankuan

22.22 

二、外交史總支出

 

 

 

 

san、guoyouqiyejijincaozuoyusuanbiaoguokubofu

 

三、國防軍事性支出

 

 

 

 

 

 

si、gongkaijiankanganquanbochu

 

 

 

 

 

 

五、教學教育支出

 

 

 

 

 

 

liu、kexuexingfangfaqitazhichu

 

 

 

 

 

 

qi、lishiwenhuaxiuxianlvyoutiyuyundongyuchuanmeizongzhichu

 

 

 

 

 

 

ba、shenghuodedaobaozhanghejiuyechuangyekaizhi

61.94 

61.94

 

 

 

 

jiu、shipinweishengshentijiankangjiaoyuzhichu

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

shi、jiedianjienengjianpaijiaoyuzhichu

 

 

 

 

 

 

shiyiguoqing、chengshishequjuweihuifuchu

 

 

 

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

 

 

 

shisi、chengshijiaotongshusongfeiyong

 

 

 

 

 

 

shisi、deziyuankantangongyepinshujudengjingfeizhichu

 

 

 

 

 

 

dishisan、qiyefuwuxingyedengshouruzhichu

 

 

 

 

 

 

dishiliu、jinrongzibenjiaoyuzhichu

 

 

 

 

 

 

ershiqi、fuchibiequyuzhichufeiyong

 

 

 

 

 

 

18、qingxinshichanghaiyuxingxiangdengfuchu

 

 

 

 

 

 

19、zulinfangbaojiahuhangshouruzhichu

 285.44

285.44

 

 

 

 

sanshiwu、diaoweipinyuancailiaoshebeicunliangbochu

 

 

 

 

 

 

er11、guoqiguquantouziyunyingjuesuanzongzhichu

 

 

 

 

 

 

erdishier、shanghaixiaomiejitufacaozuojieyu

 

 

 

 

 

 

二十四、其他開支

 22.22

 

22.22 

 

 

 

20si、kangyizhuanmenguozhaijihuadeshouzhi

 

 

 

 

年初效益預估合計

5067.63 

當年度費用總金額

5067.42 

5045.2

22.22 

 

jinnianchucaizhengyusuanjuankuanjiezhuanheyingyu

57.80 

bannianducaizhengjushenpijiezhuanheyingyu

58.02 

58.02

 

 

yi、sidegongyongsheshichengbenyusuanminzhengshenpi

 

 

 

 

 

 

er、difangzhengfuxingzhaijuanjuesuancaizhengxingbutiekuan

 

 

 

 

 

 

san、guoyouqiyejijinxiaoshouxiangmuyusuancaizhengzijinshenpi

 

 

 

 

 

 

共計

5125.44 

合計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

樓盤

上年收支

shouruzhichujinenghuafenleibiexiangmushangpinbianma

科目必名稱

累計數

首要經費支出

項目支出費用

欄次

1

2

3

合計數

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

fazhanbaozhangjizhihebiyeshengjiuyejingfeizhichu

61.94

61.94

0.00

20805

xingzhengshiwushiyeshangdezuzhishehuiyanglaobaoxianzhichufeiyong

61.94

61.94

0.00

2080501

  xingzhengxingbiaozhunlituixiunianling

0.94

0.94

0.00

2080505

  zhengfubumenqiyefazhanbiaozhuntongchangyiyangbaoxianjinfufeikaizhi

40.67

40.67

0.00

2080506

  shizhijiguanshiyexingyezhiyehuanianjinwangshangjiaofeizongzhichu

20.33

20.33

0.00

210

環保安全經費支出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

xingzhengbumenqiyefazhanzhengfubumenyiliaojigou

73.71

26.58

47.13

2101101

  xingzhengguanlidedanweiyixue

26.58

26.58

0.00

2101103

  gongwuhuodongyuanyiyuanzhengfubutie

47.13

0.00

47.13

21013

醫療保障救治

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  xinxingnongcunyidingyuanzhu

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  renheyizhijiuzhijieyu

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

shequyiliaofuwubaozhangkongzhishiwuguanli

805.04

676.75

128.28

2101501

  xingzhengsusongyunzuo

676.75

676.75

0.00

2101502

  banxingzhengbumenjianlishiwuguanli

80.98

0.00

80.98

2101504

  xinxixitongdejianshe

47.30

0.00

47.30

221

往房的保障費用支出

285.44

285.44

0.00

22102

往房體制改革開支

285.44

285.44

0.00

2210201

  fangchangongjijindaikuan

67.90

67.90

0.00

2210203

  maifangzibutiebiaozhun

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

jingjifazhanfenweikemubiaoshuzi

幾個會計科目標題

部門預算數

市場經濟細分

題目識別碼

會計科目命名

結算的時候數

301

工薪員工福利花費

1021.07

302

貨品和工作經費支出

25.76

30101

  hexinyuexin

97.42

30201

  bangongfei

11.32

30102

  buleibulei

446.45

30202

  dayinfei

0.73

30103

  jiangli

78.83

30203

  zixunfei

 

30106

  gongzuocanbuzhujinfei

31.48

30204

  shouxufei

 

30107

  yejikaohegongzishouru

 

30205

  dianfei

 

30108

shizhijiguanrenshiyuanxiaogenbenyanglaoshenghuobaofeijiaona

40.67

30206

  jiaodianfei

0.02

30109

職業技能年金繳付

20.33

30207

  youdiantongxinfei

1.22

30110

qiyezhigongchangguishequjibenyiliaobaoxiangongsijiaona

26.58

30208

  dongjiqunuanfei

 

30111

guojiashiyebianzhiyiyongbutiejifei

 

30209

  wuyecaozuogongsicaozuofei

 

30112

許多市場的保障納費

3.64

30211

  chalvfeibaoxiao

2.72

30113

居住房個人公積金

67.9

30212

  yingongchuguolvyou(jing)yusuan

 

30114

醫療器械費

 

30213

  fanxiu(hu)fei

0.23

30199

  tongyinianxinfafulijieyu

207.76

30214

  diannaoshiyongfei

 

303

duizijidehejiayongdebutieshenqingshu

0.52

30215

  yantaohuifei

 

30301

  lixiufei

 

30216

  peixunxuexifei

0.03

30302

  yanglaofei

 

30217

  gongwujiedaigongzuojiedaigongzuofei

 

30303

  tuizhi(yi)fei

 

30218

  zhuanyongdecaizhifei

 

30304

  fuxujin

 

30224

  beizhuangxingoufei

 

30305

  richangbutie

 

30225

  zhuanshuranliaoyoufei

 

30306

  jiujikuanfei

 

30226

  laowugongsifei

 

30307

  shequzhuyuanfeiyongbutie

 

30227

  shouquanweituoshufuwufei

 

30308

  juanzipinkunbuzhu

0.31

30228

  qiyegonghuizijintouru

7.7

30309

  jiangmaijin

0.21

30229

  shehuifulifei

0.97

30310

sirenlinguochanchubutiezhengce

 

30231

  yingongsijiachexingshiweixiufei

 

30311

  daijiaoshehuicunzaishangyebaoxianjin

 

30239

  qitajiaotongpeitaofei

 

30399

  renheduigetihuhexiaojiatingdebuzhujin

 

30240

  shuijinjiewaitianjiazafei

 

 

 

 

30299

  renheshangpinjiageheanquanfuwuxingzhichu

0.82

 

 

 

310

投資基金性教育支出

3.36

 

 

 

31001

  zhuzhaigongchengjianzhugoujian

 

 

 

 

31002

  bangongquzhushebeixingou

3.36

 

 

 

31003

  zhuanmenjixiezhiban

 

 

 

 

31007

  shujuxinxihulianwangjiappzhejiufeishuaxin

 

 

 

 

31013

  guojiagongwuyongchedegoujin

 

 

 

 

31019

  qiyujiaotongguanlifangshicaigou

 

 

 

 

31021

  wenhuayichanhezhanshipingoujin

 

 

 

 

31022

  yinnizijintianzhi

 

 

 

 

31099

  yixieziyuanxingshouruzhichu

 

人工勞務費累計數

1021.59

公用設施事業費加總

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一般的公開費用財政部門撥付“三公”經費

累計數

因公出境

(境)費

gongwuhuodongcheliangzulingouzhifeijijiazaiweihufei

國家公務接待工作費

小計

公務接待私家車

購進費

公務接待車輛租賃

程序運行保養費

費用預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

概算數

預算數

概算數

結算的時候數

估算數

預算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

創業項目

年終結轉和盈余

年初薪水

年初結余

年終結轉和

節余

zhinengqufenjigehuijikemushangpindaima

課目稱謂

合計數

 

 

總計

基本的收支

項目教育支出

 

229

其他費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

dajiagongyixingjinquedingdefuchu

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  caiyongchengxiangyitihuayiliaojiujidefulicaipiaocishangongyijinzhichufeiyong

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

品牌

期初結轉和盈余

上年凈收入

上年支出費用

歲末結轉和余額

nenglileibiexiangmubianxiedaima

幾個會計科目品牌

累計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

zijinliudongfuzhaijutidengjibiao

 

 

的單位:千元

 

人數

附加值

本年數

年底數

今年初數

年初數

一、資金預估合計

——

——

221.03

215.54

   (yi)jinchuzichantouzi

——

——

152.94

156.15

   (er)gudingbubianziben

——

——

225.61

234.97

🐽          danqizhong:1.zhufang(pingmi)

 

 

 

 

𒅌                2.hutongjiqishebei(tai/tao/liang)

 

 

 

 

🌞                     lingwai:(1)xiaojiaoche(liang)

 

 

 

 

🐼                                 yiyanggongwuhuodongcheliangzulin

 

 

 

 

🎶                                 jiaotongzhifaxunluozhuanyongche

 

 

 

 

ℱ                                 chizhongfeichangzhuanyejishuzhichenggongyicheliangzulin

 

 

 

 

💃                                 gezhongzuche

 

 

 

 

ℱ                   (2)jiage10wanyuanyishangdejichuxitong(kehangongchengcheliang)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

෴                    danqizhong:chengbenjiayiqianwanyuanshangmianshangyongzhuanyeshebei

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🐠        jian:jizanzhejiufeiyongjijianzhichoubei

——

——

160.14

176.76

   (san)chijiugufenguquantouzi

——

——

 

 

   (si)buduanzhaiquantouruzijintouruzijin

——

——

 

 

   (wu)xinjiangongchengjianshe

——

——

 

 

   (liu)yinyueziben

——

——

10

10

♌        jian:zongjitanxiao

——

——

7.38

8.81

   (qi)dejingzichan

——

——

 

 

二、過負債的加總

——

——

92.87

93.03

三、凈債務累計數

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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